[イーデイリーYun Junghoon 記者]LG HelloVision(037560)は、教育用スマート端末の普及事業の縮小と、有料放送・格安SIM(MVNO)事業の不振が重なり、今年の第2四半期の業績が大幅に悪化しました。OTTを中心とした市場の再編によりVODの売上が減少した上、格安SIM市場での低価格競争まで激化したことで、収益性が大きく低下しました。同社は下半期においても、体質改善と継続的な経営効率化を通じて、収益性回復の基盤を築く方針です。
(写真=LGハロービジョン)
LGハロービジョンは6日、連結財務諸表基準で今年の第2四半期の営業収益(売上高)が2,433億ウォンとなり、前年同期比で31.3%減少したと公表しました。同期間の営業利益は71.7%減の30億ウォンを記録し、当期純利益は84.1%減の11億ウォンとなりました。 営業利益率は、昨年の3.0%から1.2%へと低下しました。
今回の業績悪化は、教育用スマート端末の普及事業における市場規模の縮小に加え、オンライン動画配信サービス(OTT)を中心としたメディア環境の再編に伴うVOD収益の減少が主な要因として作用しました。また、事業構造の効率化を推進する過程で、全体的な売上高および営業利益の減少は避けられませんでした。
事業部門別では、主力である放送事業が前年同期比2.7%減の1,198億ウォンの売上高を記録しました。OTT市場の拡大に伴うVOD利用の減少の影響が続きましたが、同社は加入者の維持を図るため、ジャンル特化型のVODストリーミングサービスである「月額制専用館」を立ち上げるなど、対応に乗り出しています。
インターネット部門の売上高は前年同期比2.5%減の335億ウォンとなり、格安スマホ(MVNO)部門は、移動通信市場における低価格料金プランの競争激化の影響を受け、9.9%減の368億ウォンを記録しました。格安スマホ部門では、保険やクーポンパックのセット販売など、多彩な提携料金プランを投入し、顧客の選択肢を継続的に広げていく計画です。
レンタルおよび地域基盤事業部門も、業績の息継ぎ期に入りました。レンタル部門の売上高は、繁忙期の家電市場における競争激化により、前年同期比31.7%減の308億ウォンにとどまりました。メディアおよびB2B事業を含む地域基盤事業は、事業ポートフォリオを調整する過程で、前年同期比55.5%減の219億ウォンの売上高を記録しました。
売上高の減少の中でも、コスト削減の取り組みにより、営業費用は前年同期比30.1%減の2,403億ウォンを記録し、損益の悪化を一部食い止めました。
財務健全性の指標は、一段と安定した推移を見せました。第2四半期時点の負債比率は前年比7.7ポイント減の171.9%を記録し、借入金の削減および現金性資産の拡大を通じて、純借入金は前年比396億ウォン減の3,972億ウォンとなりました。
LGハロービジョンは6日、連結財務諸表基準で今年の第2四半期の営業収益(売上高)が2,433億ウォンとなり、前年同期比で31.3%減少したと公表しました。同期間の営業利益は71.7%減の30億ウォンを記録し、当期純利益は84.1%減の11億ウォンとなりました。 営業利益率は、昨年の3.0%から1.2%へと低下しました。
今回の業績悪化は、教育用スマート端末の普及事業における市場規模の縮小に加え、オンライン動画配信サービス(OTT)を中心としたメディア環境の再編に伴うVOD収益の減少が主な要因として作用しました。また、事業構造の効率化を推進する過程で、全体的な売上高および営業利益の減少は避けられませんでした。
事業部門別では、主力である放送事業が前年同期比2.7%減の1,198億ウォンの売上高を記録しました。OTT市場の拡大に伴うVOD利用の減少の影響が続きましたが、同社は加入者の維持を図るため、ジャンル特化型のVODストリーミングサービスである「月額制専用館」を立ち上げるなど、対応に乗り出しています。
インターネット部門の売上高は前年同期比2.5%減の335億ウォンとなり、格安スマホ(MVNO)部門は、移動通信市場における低価格料金プランの競争激化の影響を受け、9.9%減の368億ウォンを記録しました。格安スマホ部門では、保険やクーポンパックのセット販売など、多彩な提携料金プランを投入し、顧客の選択肢を継続的に広げていく計画です。
レンタルおよび地域基盤事業部門も、業績の息継ぎ期に入りました。レンタル部門の売上高は、繁忙期の家電市場における競争激化により、前年同期比31.7%減の308億ウォンにとどまりました。メディアおよびB2B事業を含む地域基盤事業は、事業ポートフォリオを調整する過程で、前年同期比55.5%減の219億ウォンの売上高を記録しました。
売上高の減少の中でも、コスト削減の取り組みにより、営業費用は前年同期比30.1%減の2,403億ウォンを記録し、損益の悪化を一部食い止めました。
財務健全性の指標は、一段と安定した推移を見せました。第2四半期時点の負債比率は前年比7.7ポイント減の171.9%を記録し、借入金の削減および現金性資産の拡大を通じて、純借入金は前年比396億ウォン減の3,972億ウォンとなりました。